瑞玛精密(002976)2025年一季报简析:营收净利润同比双双增长,盈利能力上升
作者:小微 发表于:2025年04月26日 浏览量:80022

瑞玛精密(002976)2025年一季报简析:营收净利润同比双双增长,盈利能力上升
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

据证券之星公开数据整理,近期瑞玛精密(002976)发布2025年一季报。截至本报告期末,公司营业总收入4.48亿元,同比上升42.85%,归母净利润1291.51万元,同比上升474.77%。按单季度数据看,第一季度营业总收入4.48亿元,同比上升42.85%,第一季度归母净利润1291.51万元,同比上升474.77%。本报告期瑞玛精密盈利能力上升,毛利率同比增幅10.19%,净利率同比增幅275.63%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中,毛利率23.76%,同比增10.19%,净利率2.02%,同比增275.63%,销售费用、管理费用、财务费用总计5356.67万元,三费占营收比11.97%,同比减24.09%,每股净资产6.47元,同比减5.31%,每股经营性现金流-0.28元,同比增7.89%,每股收益0.11元,同比增450.0%

证券之星价投圈财报分析工具显示:

  • 业务评价:去年的净利率为-1.07%,算上全部成本后,公司产品或服务的附加值不高。
  • 融资分红:公司上市5年以来,累计融资总额4.75亿元,累计分红总额7809.78万元,分红融资比为0.16。
  • 商业模式:公司业绩主要依靠研发及股权融资驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示:

  1. 建议关注公司现金流状况(货币资金/总资产仅为6.15%、货币资金/流动负债仅为26.32%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为4.11%)
  2. 建议关注公司债务状况(有息资产负债率已达22.12%、有息负债总额/近3年经营性现金流均值已达23.04%)
  3. 建议关注财务费用状况(财务费用/近3年经营性现金流均值已达54.09%)
  4. 建议关注公司应收账款状况(年报归母净利润为负)

以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成(网信算备310104345710301240019号),不构成投资建议。